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                广西壮族自治区高等黉舍毕业生工作指点中央2019年部分预算及“三公”经费预算体例说明

                详细目录信息
                索引号 AB-jytgxjyt-bmyjs--2019-1400 公开任务部分 广西教导厅
                公开日期 2019-07-04 关键词
                公开目录 部分预决算 文号
                信息有用性 有用 公开情势 主动公开
                内容概述

                第一部分:部分概况

                一、基本环境

                1992年自治区政府办公厅同意,树立广西壮族自治区高等黉舍毕业生工作指点中央,与广西壮族自治区高等黉舍毕业生分派办公室履行一套职员、两块牌子,归口自治区教导委员会引导。1996年经自治区体例委员会同意,广西壮族自治区高等黉舍毕业生分派办公室增挂“广西壮族自治区高等黉舍毕业生工作指点中央”牌子。

                基本本能机能和重要工作偏向:宣传国度和自治区高校毕业生工作的无关政策、法规;睁开无关高校毕业生人才网需要预测、阐发、研究,为无关部分拟定广西高校毕业生工作轨制变更和工作政策供给根据;指点全区各级高校毕业生工作指点效劳机构睁开毕业工作指点工作;对高校毕业生工作工作停止评估,并对工作指点工作职员停止培训;编写毕业生工作指点资料,编辑出版毕业生工作指点刊物;树立和解决广西高校毕业生工作信息网站,收集、汇总、宣布高校毕业生资本信息和社会需要信息,为高校毕业生工作和用人单位雇用、录用毕业生供给征询和推荐效劳及毕业生档案解决和传递工作;树立高校毕业生工作市场,睁开毕业生工作的各项效劳运动;受自治区教导厅拜托,审核毕业生资格、签发毕业生工作报到证,解决毕业生工作手续和报到证的查询、验证;包办自治区教导厅交付的其余工作。

                二、职员构成环境

                自治区体例委员会桂编〔1986〕126号文件规定,广西壮族自治区高等黉舍毕业生工作指点中央事迹体例8名,实有在职职员7人。

                第二部分:广西高校毕业生工作指点中央 2019年部分预算报表(详见附件)

                表一:部分收支总表

                表二:部分支出总表

                表三:部分支出总表

                表四:财政拨款收支总表

                表五:一样平常大众预算支出表

                表六:一样平常大众预算基本支出表

                表七: 一样平常大众预算“三公”经费支出表

                表八:政府性基金预算支出表

                第三部分:2019年部分预算及“三公”经费预算报表说明

                一、2019年收支全体环境

                (一)支出预算说明。

                2019年支出预算410.58万元(凡同比数据均为与2018年预算批复数相比,下同),同比削减64.49万元,低落13.57%。此中:

                大众预算拨款410.58万元,同比削减24.49万元,低落5.63%;

                2019年支出预算全体削减的重要原因是今年无纳入财政专户解决的支出,且项目支出经费削减,使支出预算全体有所削减。

                (二)支出预算说明。

                2019年支出预算410.58万元,同比削减64.49万元,低落13.57%。此中:基本支出预算152.58万元,占支出总预算37.16%,同比增长22.51万元,增长17.31%;项目支出预算258万元,占支出总预算62.84%,同比削减87万元,低落25.22%。2019年支出预算全体削减的原因是项目支出经费削减,使支出预算全体有所削减。

                1.按支出功效分类科目划分,共分为四类,此中:

                (1)205教导支出368.09万元,占支出总预算89.65%,同比削减74.95万元,低落16.92%;

                (2)208社会包管和工作支出25.31万元,占支出总预算6.17%,同比增长9.3万元,增长58.09%。

                (3)210卫生健康支出6.33万元,占支出总预算1.54%,同比削减0.08万元,低落1.25%;

                (4)221住房包管支出10.85万元,占支出总预算2.64%,同比增长1.24万元,增长12.90%。

                2.按支出布局分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

                (1)基本支出预算。

                基本支出预算152.58万元,占支出总预算37.16%,同比增长22.51万元,增长17.31%;此中:

                工资福利支出预算133.88万元,占基本支出预算87.75%,同比增长20.1万元,增长17.67%;

                商品和效劳支出预算14.18万元,占基本支出预算9.29%,同比增长1.89万元,增长15.38%;

                对小我和家庭的补助支出预算4.52万元,占基本支出预算2.96%,同比增长0.52万元,增长13%。

                (2)项目支出预算。

                项目支出预算258万元,占支出总预算62.84%,同比削减87万元,低落25.22%。此中:

                工资福利支出0万元,占项目支出预算的0%,同比削减1.2万元,下降100%;

                商品和效劳支出258万元, 占项目支出预算的100%,同比削减85.8万元,下降24.96%。

                二、2019年部分财政拨款支出预算环境

                2019年度一样平常大众预算拨款支出410.58万元,此中:基本支出152.58万元,项目支出258万元。详细支出预算如下:

                高等教导258万元,全体是项目支出预算。重要用于高等黉舍毕业生工功课务而发生的项目支出。

                其余通俗教导支出110.09万元,全体是基本支出预算。重要用于高校毕业生工作指点中央为包管日常运行发生的基本支出。如根据国度规定的基本工资等支配的职员经费支出、按自治区同一规定的开支模范支配的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、集会费等日常公用经费支出。

                机关事迹单位基本养老保险18.08万元,全体是基本支出预算。用于支付事迹单位在职职工的单位养老保险用度。

                机关事迹单位职业年金7.23万元,全体是基本支出预算。用于支付事迹单位在职职工的职业年金。

                事迹单位医疗6.33万元,全体是基本支出预算。是根据自治区同一规定,按事迹单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

                住房公积金10.85万元,全体是基本支出预算。是按照国度同一规定,为事迹单位职工计缴的住房公积金。

                三、2019年部分预算支配的“三公”经费预算环境

                (一)2019年部分预算全口径支配的“三公”经费预算环境。

                2019年部分预算大众支配“三公”经费支出预算0.09万元(全口径),此中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.09万元,公务用车费支出预算0万元。

                (二)2019年一样平常大众预算资金支配的“三公”经费预算环境。

                2019年一样平常大众预算资金支配的“三公”经费支出预算0.09万元,同比增长0万元,同比增长0%。此中:

                1.因公出国(境)经费支出预算0万元,同比增长0万元。

                2.公务接待费2019年预算0.09万元,同比增长0万元,同比增长0%,重要是支配接待兄弟省(市、自治区)无关引导来我区加入各种集会、严重运动和调研考核等公务运动的接待用度和睁开各种教导业务运动必要开支的公务接待用度。

                3.公务用车费2019年预算0万元,同比增长0万元。

                第四部分:2019年部分预算其余事项说明

                (一)政府洽购预算支配环境

                2019年政府洽购预算235万元,同比增长60万元,增长34.29%,此中会合洽购235万元,占政府洽购预算的100%。

                政府洽购资金范例:大众财政预算拨款235万元。

                按政府洽购项目范例分为货物类洽购、工程类洽购和效劳类洽购三种范例。货物类洽购预算23万元,效劳类洽购预算212万元。

                (二)200万元以上项目预算绩效说明

                2019年部分预算有1个200万元以上的项目,按自治区绩效办文件的请求加入绩效稽核规模,触及一样平常大众预算拨款258万元,此中高校毕业生工作指点专项,项目经费预算258万元。

                第五部分:名词解释

                一、财政拨款支出:指自治区财政部分昔时拨付的资金。

                二、事迹支出:指事迹单位睁开专业业务运动及辅助运动所获得的支出。

                三、经营支出:指事迹单位在专业业务运动及其辅助运动之外睁开非自力核算经营运动获得的支出。

                四、其余支出:指除上述“财政拨款支出”、“事迹支出”、“经营支出”等以外的支出。

                五、用事迹基金弥补收支差额指事迹单位在昔时的“财政拨款支出”、“事迹支出”、“经营支出”、“其余支出”不敷以支配昔时支出的环境下,应用曩昔年度积聚的事迹基金(事迹单位昔时收支相抵后按国度规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

                六、岁首年月结转和结余:指曩昔年度尚未实现、结转到本年按无关规定持续应用的资金。

                七、结余分派:指事迹单位按规定提取的职工福利基金、事迹基金和缴纳的所得税,和打造单位按规定应交回的基本打造竣工项目结余资金。

                八、年末结转和结余:指本年度或曩昔年度预算支配、因客观条件发生变更无法按原计划实行,必要延迟到以后年度按无关规定持续应用的资金。

                九、基本支出:指为包管机构正常运行、实现日常工作任务而发生的职员支出和公用支出。

                十、项目支出:指在基本支出之外为实现特定行政任务和事迹睁开偏向所发生的支出。

                十一、经营支出:指事迹单位在专业业务运动及其辅助运动之外睁开非自力核算经营运动发生的支出。

                十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算解决的“三公”经费,是指自治区本级各部分用财政拨款支配的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。此中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国内旅费、外洋都邑间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平安嘉奖用度等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。

                十三、教导支出(类)通俗教导(款)高等教导支出(项):重要用于我单位为高等黉舍毕业生工功课务而发生的项目支出。

                十四、教导支出(类)通俗教导(款)其余通俗教导支出(项):重要用于我单位为包管日常运行发生的基本支出。如根据国度规定的基本工资和津补贴模范等支配的职员经费支出、按自治区同一规定的开支模范支配的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、集会费等日常公用经费支出;

                十五、社会包管和工作(类)行政事迹单位离退休(款)机关事迹单位基本养老保险支出(项):重要用于支付在职职工的单位基本养老保险用度。

                十六、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事迹单位医疗(款)事迹单位医疗(项):重要是根据自治区同一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

                十七、住房包管支出(类)住房变更支出(款)住房公积金(项):重要是按照国度同一规定,为我单位职工计缴的住房公积金。

                附件:广西高等黉舍毕业生工作指点中央2019年部分预算公开表

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